22/12/043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
673,45 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/006 |
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v škole, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
438,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/007 |
kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v kuchyni, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/008 |
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školského internátu, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
99,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/009 |
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školy, Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,40 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/014 |
Nákup štítkov o oprave hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,64 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
T/03/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan Blicha |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.02.2022 |
|
02.05.2022 |
04.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
928,48 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0014 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
81/22/0001 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
115 315,20 € |
04.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
596,95 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/047 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/044 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/045 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 038,11 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,50 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0015 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
203,07 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |