Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 673,45 € 04.02.2022 09.02.2022 Objednávka
82/22/006 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v škole, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 438,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/007 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v kuchyni, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/008 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školského internátu, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/009 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školy, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,40 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
13/22/014 Nákup štítkov o oprave hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
T/03/2022 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan Blicha Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.02.2022 02.05.2022 04.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 928,48 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
82/22/0020 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 16,33 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
13/22/0013 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0021 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,58 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0014 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 3 561,22 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0023 oprava spoločenskej miestnosti ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 5 929,01 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
81/22/0001 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 115 315,20 € 04.02.2022 10.03.2022 Faktúra
22/12/046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 596,95 € 07.02.2022 09.02.2022 Objednávka
22/12/047 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Objednávka
22/12/044 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,48 € 07.02.2022 10.02.2022 Objednávka
22/12/045 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 038,11 € 07.02.2022 11.02.2022 Objednávka
12/22/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,50 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
13/22/0015 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 203,07 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »