Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/011 Predplatné - Online knižnica a Škola efektívne 2021/20202 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 204,60 € 02.03.2021 04.03.2021 Objednávka
82/21/0040 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.03.2021 23.03.2021 Faktúra
13/21/0006 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 234,93 € 03.03.2021 08.03.2021 Faktúra
82/21/007 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v kuchyni SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 15,00 € 03.03.2021 08.03.2021 Objednávka
82/21/008 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch školy SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 515,00 € 03.03.2021 08.03.2021 Objednávka
82/21/009 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov na internáte SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 100,00 € 03.03.2021 08.03.2021 Objednávka
13/21/013 Nákup zásuvky a zarezavacieho nástroja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 38,69 € 03.03.2021 31.03.2021 Objednávka
82/21/0041 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 205,72 € 03.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/0042 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 87,05 € 04.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0045 seminár pre pokročilých Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 130,68 € 04.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0046 e-kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4 317,15 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0043 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0044 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 135,95 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0050 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2 312,59 € 08.03.2021 09.03.2021 Faktúra
82/21/012 Spracovanie DP za rok 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ULEXIT s.r.o. 44366949 278,07 € 08.03.2021 10.03.2021 Objednávka
82/21/0048 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 103,80 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0047 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 515,40 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
13/21/0007 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 5,16 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0049 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 194,93 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0056 Spracovanie DP za r.2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ULEXIT s.r.o. 44366949 278,07 € 08.03.2021 12.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »