Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0025 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0024 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0055 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,61 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0044 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 135,95 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0077 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,64 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0076 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0075 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0072 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 139,35 € 07.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0100 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,81 € 06.05.2021 19.05.2021 Faktúra
82/21/0099 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 06.05.2021 19.05.2021 Faktúra
82/21/0093 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 135,01 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
82/21/0101 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 27.05.2021 Faktúra
82/21/0277 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,38 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0276 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,56 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0275 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0271 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 134,65 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0303 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 135,23 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »