Faktúra č. 82/21/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 04.05.2021
  • Celková hodnota: 135,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť