Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0283 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0281 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/0280 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 392,64 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
82/23/028 Stáž zamestnancov a študentov - Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
82/23/0279 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 172,68 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
82/23/0278 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 166,20 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/0277 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 409,40 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/0276 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 261,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
82/23/0275 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
82/23/0274 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 7,20 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
82/23/0273 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 154,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0272 spotreba el.energie 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 8 230,82 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0271 spotreba el.energie a vody 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 722,39 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0270 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 332,50 € 12.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/027 Stáž študentov a zamestnancov - Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 676,80 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0268 nové verzie Magma HCM 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0267 dobropis/el.energia/8422131054 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -416,68 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0265 dobropis/el.energia/8422123437 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -610,43 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »