82/22/0197 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,67 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0196 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
693,00 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
8,74 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0193 |
revízia el. inštalácie a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
672,12 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0192 |
prípravny kurz k úradnej skúške zvárača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
732,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0191 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0190 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,54 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/019 |
Revízia detektorov plynov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0189 |
refundácia nákladov na dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
566,02 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0188 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
361,97 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0187 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
235,79 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0186 |
revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
660,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0185 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0184 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
546,79 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0183 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
356,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0182 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0181 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
693,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0180 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/018 |
Vykládka tovaru VZV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |