82/21/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
952,97 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/074 |
Nákup tonerov a valcov do tlačiarní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
171,86 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/151 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/075 |
Nákup úchytov na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/153 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,69 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
624,98 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0067 |
učebnice "Financie v praxi A a B" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
534,04 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0066 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
527,95 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0243 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
3 043,30 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,09 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0069 |
rúško Basic subli |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATAK výrobné družstvo |
00698113 |
|
1 224,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 474,29 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 180,52 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0064 |
materiál Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
65,81 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0063 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
272,27 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0235 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
333,94 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
17,28 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
45,10 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |