13/21/128 |
Nákup reklamnej tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/129 |
Nákup náplne CO2 20kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/126 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0124 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
838,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0125 |
nábytok do spoločenských miestností ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 650,80 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0128 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 659,78 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
857,30 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
299,23 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
122,51 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0127 |
ochranná podložka pod kanc. stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,50 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0300 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 182,58 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/220 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,55 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/132 |
Nákup upratovacích vozíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/133 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0126 |
toner NP MPC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |