Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0219 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 235,92 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0024 opätovné vydanie karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 16,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0235 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0111 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 487,40 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0143 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 616,10 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/039 Tlač tlačív - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 77,00 € 25.08.2023 05.09.2023 Objednávka
82/23/0207 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 76,80 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky 52828123 Iné 0,00 € 28.04.2023 31.12.2023 05.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky 52828123 Iné 0,00 € 28.04.2023 05.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/225 Nákup materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 01.12.2023 05.12.2023 Objednávka
13/23/0235 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
KS/13/2023 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Apoštolská cirkev 52549313 Nájmy a prenájmy 0,00 € 15.12.2023 31.03.2024 15.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/112 Nákup pracovného stola - MAXIMA Deluxe Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B-commerce, s. r. o. 52424812 269,30 € 21.06.2023 10.07.2023 Objednávka
13/23/0119 pracovný stôl - nerez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B-commerce, s. r. o. 52424812 269,30 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0345 balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »