82/21/031 |
Doprava autobusom v termíne 01.07. - 02.07.2021 na trase Prešov - Plejsy, Krompachy a späť. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
300,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/035 |
Nákup uhlovej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LAGON Ladislav Goban |
10743316 |
|
165,00 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0035 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LAGON Ladislav Goban |
10743316 |
|
165,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0328 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/068 |
Oprava čerpadla umývacieho saponátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0191 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0032 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0110 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0284 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov |
17078440 |
Iné |
105,00 € |
02.09.2021 |
|
30.11.2021 |
02.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
21/12/181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
327,70 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
190,51 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
325,03 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
155,15 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,11 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
156,65 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,13 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |