Faktúra č. 13/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: uhlová brúska
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/035
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/035 Nákup uhlovej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LAGON Ladislav Goban 10743316 165,00 € 29.06.2021 01.07.2021 Objednávka
Tlačiť