Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0127 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 094,40 € 29.05.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0126 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 11 004,00 € 29.05.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0284 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 175,20 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0322 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 339,20 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0171 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 679,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0191 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 055,08 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0219 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 235,92 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0024 opätovné vydanie karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 16,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0049 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 594,50 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0085 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 456,80 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0111 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 487,40 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0143 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 616,10 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0235 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
72902357 Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2027 28.11.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
78901332 Poistná zmluva - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2027 28.11.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »