Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
82/22/0022 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
82/22/064 Výroba propagačných bannerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 11.11.2022 15.11.2022 Objednávka
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
6/2022 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb a ubytovania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 Iné 0,00 € 07.09.2022 30.06.2023 12.09.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
I/07/2022 Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dobrovoľný hasičský zbor Prešov 1774745204 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.06.2022 31.08.2022 21.07.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/015 oprava podlahy v triede SB01 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 28.03.2022 29.03.2022 Objednávka
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
T/03/2022 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan Blicha Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.02.2022 02.05.2022 04.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/076 Posúdenie PD k projektu "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 14.12.2022 17.12.2022 Objednávka
82/22/0331 posúdenie PD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/164 Nákup spotrebného materiálu pre odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 13.12.2022 17.12.2022 Objednávka
13/22/181 Nákup materiálu pre odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/0183 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/183 Nákup batérií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
13/22/0189 batérie, vidlica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/144 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 02.12.2022 08.12.2022 Objednávka
13/22/0146 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/097 Nákup kábla FTP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 78,61 € 12.09.2022 20.09.2022 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »