Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/12/194 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 10.11.2021 16.11.2021 Objednávka
21/12/207 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 22.11.2021 24.11.2021 Objednávka
21/12/219 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 220,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Objednávka
Rámcová zmluva na zemiaky Rámcová zmluva na zemiaky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 Iné 11 000,00 € 08.12.2021 31.12.2022 08.12.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/21/0145 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 825,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
21/12/229 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 82,50 € 07.12.2021 13.12.2021 Objednávka
12/21/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 82,50 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
21/12/037 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 220,00 € 17.05.2021 18.05.2021 Objednávka
21/12/046 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 24.05.2021 26.05.2021 Objednávka
13/21/0151 kvetináče Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 737,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
13/21/146 Nákup kvetináčov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 737,00 € 15.12.2021 16.12.2021 Objednávka
13/21/014 Nákup autodoplnkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,40 € 10.03.2021 31.03.2021 Objednávka
13/21/0014 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,39 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/005 Revízia detektorov plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Rudolf Oravec-EMRON 37259407 176,40 € 16.02.2021 18.02.2021 Objednávka
82/21/0034 revízia detektorov plynov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Rudolf Oravec-EMRON 37259407 176,40 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/002 dodávka a montáž horizontálnych žaluzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH 31280226 318,11 € 21.01.2021 26.01.2021 Objednávka
82/21/0011 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH 31280226 318,11 € 21.01.2021 29.01.2021 Faktúra
82/12/064 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH 31280226 2 523,36 € 10.12.2021 16.12.2021 Objednávka
82/21/0316 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH 31280226 2 523,36 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
13/21/137 Nákup koberca, lišty a lepidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 187,53 € 15.12.2021 29.12.2021 Objednávka