Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0195 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,20 € 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0197 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 484,11 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0198 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 545,07 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0200 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 225,48 € 31.08.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0201 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 282,79 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
12/23/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 848,09 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
12/23/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 24,19 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 391,48 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 222,23 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 449,16 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 556,79 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0209 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 591,07 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 155,01 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0211 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 300,13 € 06.09.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0212 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 321,72 € 11.09.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 224,73 € 12.09.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 211,64 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »