Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/096 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Objednávka
24/12/095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,60 € 02.04.2024 09.04.2024 Objednávka
24/12/094 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 744,05 € 02.04.2024 12.04.2024 Objednávka
13/24/082 Nákup spotrebného materiálu pre 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 28.03.2024 Objednávka
13/24/0082 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 244,28 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0084 filamenty k 3D tlačiarni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0083 program CorelDRAW Graphics Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Internet Info, s.r.o. 25648071 290,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
82/24/0081 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 204,36 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0080 elektromery a elektroinštalačný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 211,32 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0081 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 337,80 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/083 Nákup drezu a batérie - kuchynka sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 215,30 € 27.03.2024 06.04.2024 Objednávka
13/24/084 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 27.03.2024 06.04.2024 Objednávka
12/24/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 623,59 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/023 Ubytovanie a stravovanie pre 5 zamestnancov : Mgr. Anastazij Momot, Ph.D, Mgr. Matúš Bartko, Ph.D (obaja celý pobyt s ubytovaním), Mgr. Lýdia Repeľová, Mgr. Adriána Puchalová, PaedDr. Katarína Jedináková (3 x bez ubytovania) v rámci workshopu "Zavádzanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 179,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Objednávka
12/24/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 121,15 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/081 Nákup programu COREL DRAW Graphics Suite EDU 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Internet Info, s.r.o. 25648071 290,00 € 26.03.2024 28.03.2024 Objednávka
24/12/093 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,86 € 26.03.2024 28.03.2024 Objednávka
13/24/0077 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 59,27 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0078 materiál na spájkovanie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 64,20 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »