Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/228 Nákup športových potrieb v zmysle CP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOSK, s.r.o. 48111821 2 448,84 € 12.12.2023 28.12.2023 Objednávka
Zmluva o dielo č. 2/2023 Zmluva o dielo č. 2/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 262,36 € 11.12.2023 11.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o dielo č. 3/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. 53892003 Stavebné práce, opravárenské práce 11 074,08 € 11.12.2023 13.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0240 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 74,72 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0340 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0239 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0337 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0341 služby virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0336 spotreba plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 34 449,76 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/231 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/232 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,70 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/372 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 554,49 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/369 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/370 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 298,19 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
12/23/0302 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0238 interaktívny dotykový displej s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 4 950,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0301 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 052,18 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
23/12/371 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 60,96 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »