Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0154 motorová kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 536,17 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0155 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0156 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 25,90 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0325 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0324 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,44 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
22/12/365 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
22/12/364 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 309,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
12/22/0264 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 426,64 € 08.12.2022 17.12.2022 Faktúra
12/22/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 330,00 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0153 tonery a valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 116,70 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
82/22/0318 online odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 79,00 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
13/22/150 Nákup nábytku na školský internát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 559,69 € 07.12.2022 09.12.2022 Objednávka
13/22/151 Nákup nábytku na ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 07.12.2022 10.12.2022 Objednávka
13/22/0152 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 559,69 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0151 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 512,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0320 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »