82/21/0291 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
67 553,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0290 |
stavebné práce Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
73 631,52 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
994,39 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0286 |
oprava rozvodu plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
144,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0112 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0111 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
737,99 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,79 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0283 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
74,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/201 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
238,57 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/108 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/109 |
Nákup učebníc fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
373,84 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0110 |
učebnice fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
373,84 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
494,55 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,36 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0284 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0285 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
45,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/200 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
402,58 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/104 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
240,88 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/105 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
56,20 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |