Zmluva č. 40/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 40/23
- Názov zmluvy: Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložizeľného odpadu
- Dátum uzavretia: 05.12.2023
- Dátum účinnosti: 06.12.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 300,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0029 | školenie Povinná elektr.platforma VO od 1.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ProWise, a. s. | 51871998 | 82,80 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFB/24/0054 | odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0116 | odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0177 | odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0269 | odber kuchynského a bio odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0339 | odber kuchynského a bio odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0408 | odber kuch. a bio odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0485 | odber kuchynského a bio. odpadu júl 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0569 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0627 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0718 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra |