Peter Babinčák - TRI ES


Informácie
  • Názov: Peter Babinčák - TRI ES
  • IČO: 40998681
  • Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0137 policka a skrinkova polica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 245,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0463 nočný stolík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 400,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0735 skrine a poličky ŠZ + ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 390,00 € 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0804 inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 780,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0845 kartotéka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 452,00 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/22/0308 kuchynská zostava - ŠZ prízemie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 765,00 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0325 skriňa na izbu prijímateľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0326 dosky na stenu 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 55,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0491 madlo s montážou / chodba DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 670,20 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFB/22/0831 dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 100,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0873 vešiakové steny do ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0874 komody / izby ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 820,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0878 úložný priestor / stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0879 skriňa na šaty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 600,00 € 27.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0356 polička, madlo, doska za posteľ, doska na lavičku Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 876,30 € 06.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB/23/0415 stolíky na izbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 700,00 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB/23/0614 dosky za poslele klientov, dosky na obložku okna výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 300,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0767 vstavaná skriňa ergoterapia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 375,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/23/0768 pracovný stôl, polička, stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 675,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/23/0789 nočné stolíky 29ks. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 378,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 »