Objednávka č. 1015/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 1015/24
  • Popis objednaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum vyhotovenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 274,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/24/0858 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 274,39 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
Tlačiť