Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0381
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal.materiál
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 96,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 456/26,456/26/a,456/26/b
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť