Faktúra č. DFB/26/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.04.2026
  • Celková hodnota: 378,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/26
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/26 Stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 378,34 € 04.03.2026 10.04.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť