Faktúra č. DFB/26/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 288,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169/26
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 152,50 € 04.03.2026 13.04.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť