Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0176
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal.materiál
- Dátum doručenia: 02.04.2026
- Celková hodnota: 140,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/26,168/26/a
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť