Faktúra č. DFB/26/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. materiál
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 412,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/26,118/26/a
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť