Faktúra č. DFB/25/0791

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0791
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a pracie prostriedky a iný spotr.mat.
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 4 282,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/24,13/24
  • Identifikácia objednávky: 947/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
947/25 čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 4 200,71 € 13.11.2025 10.12.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť