Faktúra č. DFB/25/0786

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0786
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal.materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 70,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1022/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1022/25 Vodo - inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 70,94 € 01.12.2025 05.12.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť