Faktúra č. DFB/25/0769

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0769
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočné ozdoby a baterky
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 157,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1010/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1010/25 tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 59,00 € 27.11.2025 03.12.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť