Faktúra č. DFB/25/0741

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0741
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná údržba,oprava kotlov v byt.domoch č. 299,300
  • Dátum doručenia: 21.11.2025
  • Celková hodnota: 504,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 918/25
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť