Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0695
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,...
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 436,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 912/25,912/25/a
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť