Faktúra č. DFB/25/0670

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0670
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.11.2025
  • Celková hodnota: 175,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 761/25
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
761/25 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 175,82 € 26.09.2025 06.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť