Faktúra č. DFB/25/0636

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0636
  • Popis fakturovaného plnenia: pracie a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 3 472,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/24 11/24
  • Identifikácia objednávky: 771/25
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
771/25 pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 472,71 € 26.09.2025 24.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť