Faktúra č. DFB/25/0600

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0600
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 117,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 711/25 711/25/a
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť