Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0600
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 117,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 711/25 711/25/a
- Dátum zverejnenia: 10.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť