Faktúra č. DFB/25/0583

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0583
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 149,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 710/25
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
710/25 inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 149,05 € 08.09.2025 13.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť