Faktúra č. DFB/25/0571

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0571
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 20.8.2025-17.9.2025
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 3 219,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť