Faktúra č. DFB/25/0493

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0493
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota: 269,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/24
  • Identifikácia objednávky: 619/25/a
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24 Čistiace prostriedky na rok 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9 637,78 € 30.08.2024 31.08.2024 31.12.2025 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
619/25/a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 269,81 € 05.08.2025 20.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť