Faktúra č. DFB/25/0492

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0492
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostr. a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota: 2 449,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/24
  • Identifikácia objednávky: 619/25
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/24 Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky na rok 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 185,44 € 30.08.2024 31.08.2024 31.12.2025 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
619/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 449,27 € 05.08.2025 20.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť