Faktúra č. DFB/25/0463

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0463
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál pre potreby údržby
  • Dátum doručenia: 07.08.2025
  • Celková hodnota: 264,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 570/25
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
570/25 elekto-inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 264,43 € 22.07.2025 13.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť