Faktúra č. DFB/25/0415

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0415
  • Popis fakturovaného plnenia: zber a odvoz odpadu, plienky
  • Dátum doručenia: 11.07.2025
  • Celková hodnota: 437,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/23
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/23 Dodatok č.2 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 27.11.2023 01.12.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť