Faktúra č. DFB/25/0410

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0410
  • Popis fakturovaného plnenia: masážna emulzia a žinka froté
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 285,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/24
  • Identifikácia objednávky: 485/25/a
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24 Čistiace prostriedky na rok 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9 637,78 € 30.08.2024 31.08.2024 31.12.2025 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
485/25/a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 285,98 € 20.06.2025 10.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť