Faktúra č. DFB/25/0394

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál pre potreby údržby
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 294,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 464/25
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
464/25 elekto-inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 294,80 € 11.06.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť