Faktúra č. DFB/25/0386

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a pracie prostriedky a iný spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.07.2025
  • Celková hodnota: 3 047,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11,13/24
  • Identifikácia objednávky: 485/25
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
485/25 čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 047,44 € 01.07.2025 03.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť