Faktúra č. DFB/25/0316
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0316
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 69,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 318/25
- Dátum zverejnenia: 04.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318/25 | elektroinštalačný materiál - údržba | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 69,55 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |