Faktúra č. DFB/25/0316

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 69,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 318/25
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
318/25 elektroinštalačný materiál - údržba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 69,55 € 22.04.2025 05.06.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť