Faktúra č. DFB/25/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 17.4.-14.5.2025
  • Dátum doručenia: 23.05.2025
  • Celková hodnota: 1 762,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť