Faktúra č. DFB/25/0298

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 12,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 311/25/b
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
311/25/b tmel Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 12,74 € 23.04.2025 22.05.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť