Faktúra č. DFB/25/0251

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace,pracie prostriedky a iný spotrebný mat.
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 2 141,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11,12,13/24
  • Identifikácia objednávky: 319/25
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
319/25 čistiace, pracie prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 141,89 € 22.04.2025 01.05.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť