Faktúra č. DFB/25/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 5.3.-16.4.2025
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 2 985,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť